近日,市農(nóng)村財政管理局內(nèi)部監(jiān)督檢查組赴綠林財政所,開展了2022年度財政財務(wù)收支情況檢查。
檢查組采取現(xiàn)場查閱會計資料和檔案管理資料、聽取匯報、座談交流等方式,對該所2022年財務(wù)收支情況進行了全面檢查,重點檢查了內(nèi)部控制制度建設(shè)、財務(wù)支出管理及單位內(nèi)部食堂運行管理等工作,并對年度會計賬簿、記賬憑證及“三公經(jīng)費”支出等資料進行了檢查核對。
檢查組對綠林財政所財務(wù)管理工作給予肯定,對存在的問題提出了整改要求。綠林財政所負責人表示,該所將以此次檢查為契機,堅持問題導向,對存在的問題認真整改規(guī)范,進一步加強和規(guī)范財務(wù)收支管理,健全和嚴格落實內(nèi)控管理制度、防范財務(wù)風險,確保財政資金使用安全、規(guī)范、有效,不斷提升財政資金使用績效。(李睿洋)